Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2020

Lei 14.133/2021, art. 141

Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
30
Em Conformidade
26
Quebras
4
Aguardando
0
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000001 1 1001 339039 15/01/2020 21/01/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 169,87
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA CAMARA, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
0000003 1 1001 339039 20/01/2020 21/01/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
0000004 1 1001 339039 20/01/2020 21/01/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
0000005 1 1001 339039 20/01/2020 21/01/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DADCTFWeb E EFD-Reinf, NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
0000006 1 1001 339039 20/01/2020 21/01/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.
0000007 1 1001 339039 20/01/2020 21/01/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 08579711000174
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2020.
0000008 1 1001 339039 20/01/2020 21/01/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
0000010 1 1001 339039 20/01/2020 21/01/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ESTOQUE, FROTA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
0000011 1 1001 339039 20/01/2020 21/01/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 32515190000176
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
0000012 1 1001 339039 20/01/2020 10º 21/01/2020 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 20409947000168
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTACAO, A SELECAO, A ORGANIZACAO E A AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
0000013 1 1001 339039 20/01/2020 11º 21/01/2020 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.350,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
0000014 1 1001 339036 20/01/2020 20/01/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007400123475
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
0000020 1 1001 339039 20/01/2020 12º 20/01/2020 Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 140,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
0000021 1 1001 339039 21/01/2020 13º 23/01/2020 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 80,13
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-2215, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
0000022 1 1001 339039 21/01/2020 14º 23/01/2020 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 94,63
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-3696, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
0000023 1 1001 339036 21/01/2020 22/01/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 900,00
Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS – PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
0000024 1 1001 339039 21/01/2020 15º 21/01/2020 13º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 8.650,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DE PATOS-PB NOS SITES: WWW.DEOLHONOSERTAO.COM, WWW.SERTAOPOLITICO.COM, WWW.PORTALPATOS.COM.BR, WWW.FOLHAPATENSE.COM E WWW.PATOSONLINE.COM. PROGRAMA RADIOFONICO “A VOZ DA CAMARA” LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL 105,9 FM. VEICULACAO DE CINQUENTA (50) INSERCOES DE SPOT DE RADIO DE 1 MINUTO, NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL, REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDIN
0000027 1 1001 339039 21/01/2020 16º 21/01/2020 14º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O ANO DE 2020.
0000025 1 1001 339039 22/01/2020 17º 23/01/2020 17º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 7.150,00
Credor (CPF/CNPJ): 32020982000170
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA LEGISLATIVA, COM FOTOS DOS VEREADORES, DO BIÊNIO 2019 A 2020 EM PAPEL FOTOGRAFICO, EM MOLDURA DE MADEIRA, MEDINDO ALTURA 1,10CM X 1,50CM; CONFECCAO DE FOTOS DA PRESIDENTE, EM PAPEL FOTOGRAFICO, EM MOLDURA DE MADEIRA, MEDINDO: 30X40 CM; CONFECCAO DE PLACAS PARA MESA DOS VEREADORES, PERSONALIZADAS,EM ACO INOX, DOBRADA, COM LETRAS EM BAIXO RELEVO E BRASAO DA REPuBLICA EM ALTO RELEVO, MEDINDO COMPRIMENTO 0,28 CM X 0,8.CM.
0000026 1 1001 339039 22/01/2020 18º 23/01/2020 18º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.858,40
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
0000028 1 1001 339039 22/01/2020 19º 22/01/2020 15º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 34787198000117
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM SESSOESSOLENES E ESPECIAIS BEM COMO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA AREA CERIMONIAL.
0000029 1 1001 339039 22/01/2020 20º 23/01/2020 20º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 33911435000147
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA REDE LOGICA DE INTERNET, RECUPERACAO DO SISTEMA E INSTALACAO DE REDES.
0000031 1 1001 339030 23/01/2020 23/01/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.758,94
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.
0000035 1 1001 339030 27/01/2020 27/01/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.574,63
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000036 1 1001 339030 27/01/2020 27/01/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.297,80
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000037 1 1001 339030 27/01/2020 27/01/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.353,10
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000042 1 1001 339039 27/01/2020 21º 27/01/2020 21º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 42,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
0000043 1 1001 339039 27/01/2020 22º 27/01/2020 22º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 36,50
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
0000044 1 1001 339039 28/01/2020 23º 29/01/2020 23º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.944,20
Credor (CPF/CNPJ): 08520434000124
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.
0000045 1 1001 339039 29/01/2020 24º 30/01/2020 24º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 29522357000111
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIDEO COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE, E PRODUCAO DE VTS PARA TV CAMARA.
Total R$ 66.480,20
#0000001
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/01/2020 Ord: 1º Pag: 21/01/2020
R$ 169,87
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.21/01/2020
Ordem Pgto.
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA CAMARA, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
#0000003
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/01/2020 Ord: 2º Pag: 21/01/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.21/01/2020
Ordem Pgto.
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
#0000004
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/01/2020 Ord: 3º Pag: 21/01/2020
R$ 1.800,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.21/01/2020
Ordem Pgto.
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
#0000005
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/01/2020 Ord: 4º Pag: 21/01/2020
R$ 2.300,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.21/01/2020
Ordem Pgto.
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DADCTFWeb E EFD-Reinf, NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
#0000006
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/01/2020 Ord: 5º Pag: 21/01/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.21/01/2020
Ordem Pgto.
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.
#0000007
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/01/2020 Ord: 6º Pag: 21/01/2020
R$ 280,00
Credor (Doc)08579711000174
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.21/01/2020
Ordem Pgto.
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2020.
#0000008
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/01/2020 Ord: 7º Pag: 21/01/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.21/01/2020
Ordem Pgto.
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
#0000010
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/01/2020 Ord: 8º Pag: 21/01/2020
R$ 6.500,00
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.21/01/2020
Ordem Pgto.
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ESTOQUE, FROTA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
#0000011
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/01/2020 Ord: 9º Pag: 21/01/2020
R$ 800,00
Credor (Doc)32515190000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.21/01/2020
Ordem Pgto.
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
#0000012
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/01/2020 Ord: 10º Pag: 21/01/2020
R$ 3.800,00
Credor (Doc)20409947000168
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.21/01/2020
Ordem Pgto.10º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTACAO, A SELECAO, A ORGANIZACAO E A AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
#0000013
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/01/2020 Ord: 11º Pag: 21/01/2020
R$ 6.350,00
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.21/01/2020
Ordem Pgto.11º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
#0000014
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/01/2020 Ord: 1º Pag: 20/01/2020
R$ 1.100,00
Credor (Doc)00007400123475
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.20/01/2020
Ordem Pgto.
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
#0000020
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/01/2020 Ord: 12º Pag: 20/01/2020
R$ 140,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/01/2020
Ordem Pgto.
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
#0000021
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/01/2020 Ord: 13º Pag: 23/01/2020
R$ 80,13
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.23/01/2020
Ordem Pgto.13º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-2215, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
#0000022
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/01/2020 Ord: 14º Pag: 23/01/2020
R$ 94,63
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.23/01/2020
Ordem Pgto.14º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-3696, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
#0000023
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/01/2020 Ord: 2º Pag: 22/01/2020
R$ 900,00
Credor (Doc)00076881555415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.22/01/2020
Ordem Pgto.
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS – PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
#0000024
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 21/01/2020 Ord: 15º Pag: 21/01/2020
R$ 8.650,00
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.21/01/2020
Ordem Pgto.13º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DE PATOS-PB NOS SITES: WWW.DEOLHONOSERTAO.COM, WWW.SERTAOPOLITICO.COM, WWW.PORTALPATOS.COM.BR, WWW.FOLHAPATENSE.COM E WWW.PATOSONLINE.COM. PROGRAMA RADIOFONICO “A VOZ DA CAMARA” LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL 105,9 FM. VEICULACAO DE CINQUENTA (50) INSERCOES DE SPOT DE RADIO DE 1 MINUTO, NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL, REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDIN
#0000027
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 21/01/2020 Ord: 16º Pag: 21/01/2020
R$ 1.000,00
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.21/01/2020
Ordem Pgto.14º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O ANO DE 2020.
#0000025
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/01/2020 Ord: 17º Pag: 23/01/2020
R$ 7.150,00
Credor (Doc)32020982000170
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.23/01/2020
Ordem Pgto.17º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA LEGISLATIVA, COM FOTOS DOS VEREADORES, DO BIÊNIO 2019 A 2020 EM PAPEL FOTOGRAFICO, EM MOLDURA DE MADEIRA, MEDINDO ALTURA 1,10CM X 1,50CM; CONFECCAO DE FOTOS DA PRESIDENTE, EM PAPEL FOTOGRAFICO, EM MOLDURA DE MADEIRA, MEDINDO: 30X40 CM; CONFECCAO DE PLACAS PARA MESA DOS VEREADORES, PERSONALIZADAS,EM ACO INOX, DOBRADA, COM LETRAS EM BAIXO RELEVO E BRASAO DA REPuBLICA EM ALTO RELEVO, MEDINDO COMPRIMENTO 0,28 CM X 0,8.CM.
#0000026
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/01/2020 Ord: 18º Pag: 23/01/2020
R$ 1.858,40
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.23/01/2020
Ordem Pgto.18º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
#0000028
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 22/01/2020 Ord: 19º Pag: 22/01/2020
R$ 2.000,00
Credor (Doc)34787198000117
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.22/01/2020
Ordem Pgto.15º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM SESSOESSOLENES E ESPECIAIS BEM COMO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA AREA CERIMONIAL.
#0000029
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/01/2020 Ord: 20º Pag: 23/01/2020
R$ 2.600,00
Credor (Doc)33911435000147
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.23/01/2020
Ordem Pgto.20º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA REDE LOGICA DE INTERNET, RECUPERACAO DO SISTEMA E INSTALACAO DE REDES.
#0000031
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/01/2020 Ord: 1º Pag: 23/01/2020
R$ 2.758,94
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.23/01/2020
Ordem Pgto.
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.
#0000035
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/01/2020 Ord: 2º Pag: 27/01/2020
R$ 2.574,63
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.27/01/2020
Ordem Pgto.
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000036
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/01/2020 Ord: 3º Pag: 27/01/2020
R$ 1.297,80
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.27/01/2020
Ordem Pgto.
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000037
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/01/2020 Ord: 4º Pag: 27/01/2020
R$ 1.353,10
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.27/01/2020
Ordem Pgto.
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000042
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/01/2020 Ord: 21º Pag: 27/01/2020
R$ 42,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.27/01/2020
Ordem Pgto.21º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
#0000043
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/01/2020 Ord: 22º Pag: 27/01/2020
R$ 36,50
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.27/01/2020
Ordem Pgto.22º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
#0000044
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/01/2020 Ord: 23º Pag: 29/01/2020
R$ 1.944,20
Credor (Doc)08520434000124
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.29/01/2020
Ordem Pgto.23º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.
#0000045
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/01/2020 Ord: 24º Pag: 30/01/2020
R$ 1.400,00
Credor (Doc)29522357000111
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.30/01/2020
Ordem Pgto.24º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIDEO COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE, E PRODUCAO DE VTS PARA TV CAMARA.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).